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收支清算與內部審計
發布時間:2015年04月28日 ?

收支清算與內部審計

詳細介紹

  介紹

  內部審計,是接受委托,為被審單位內部的經營狀況、財務收支和其他經濟活動,本著客觀、公正、獨立、守信的原則,獲取充分、適當的證據進行審計,并根據審計情況,出具審計報告。內部審計本應由部門、企業、單位內部的審計部門進行,但內審機構終究是同屬于部門、企業、單位的統一領導,考慮到其獨立性、客觀性、公正性的原因,所以現在很多部門、企業和單位,都選擇委托審計專業服務機構來進行,這樣,既提高了內部審計工作的客觀公正程度,又節約了自身的人力資源。為被審單位加強管理和監督提出建議,為被審單位領導決策提供依據,為被審單位的主管部門考核和檢查被審單位的工作。株洲聯正會計咨詢有限公司是由株洲市工商局最早批復的內審機構之一,今年來已經為眾多中小企業提供了內審服務。

  內部審查需要的資料:

  (1)年度會計報表;

  (2)年度各項賬簿;

  (3)年度所有會計憑證;

  (4)年度各項工作計劃;

  (5)內部財政政策及相關財務制度;

  (6)財政部門或上級主管部門年度撥款計劃;

  (7)上年度內部審計報告;

  (8)其他相關資料。

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